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问题:

[未知题]应收账款函证结果与被审计单位会计记录不一致的原因主要有哪些?审计人员应相应实施哪些主要的审计程序?

参考答案: 应收账款函证结果与被审计单位会计记录不一致的原因主要有:
(1)被审计单位与债务人入账时间可能不同;
(2)被审计单位与债务人一方或双方可能存在记账错误;
(3)被审计单位可能存在弄虚作假或舞弊行为。
在出现差异时,审计人员相应实施的审计程序主要有:
(1)分析函证结果的差异原因,并进一步核实;
(2)调节被审计单位与债务人会计记录,确定有无记账错误;
(3)证实被审计单位是否存在虚列应收账款或其他舞弊行为。


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